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Comprendre les déductions fiscales des remboursements de frais kilométriques
Les déductions d’impôt font partie des outils les plus importants pour réduire le revenu imposable et l’impôt à payer. Savoir comment utiliser les déductions pour remboursement de frais kilométriques lors de la déclaration d’impôts est un élément important pour économiser de l’argent chaque année. Les remboursements de frais kilométriques sont des déductions pour l’utilisation de votre propre véhicule pour des activités professionnelles telles que les voyages, les réunions et les livraisons.
Il est essentiel de tenir un registre précis de tous les kilomètres parcourus à titre professionnel pour profiter pleinement des déductions fiscales liées aux remboursements de frais kilométriques. Il s’agit notamment de tenir un carnet de voyage dans lequel sont consignés les kilomètres parcourus pour chaque activité professionnelle, la date et l’objet du déplacement. De bons registres facilitent le calcul du remboursement total des frais kilométriques à la fin de l’année.
Le montant qui peut être déduit pour le remboursement des frais kilométriques dépend du nombre de kilomètres parcourus et du taux kilométrique standard de l’IRS. Ce taux change chaque année, et peut être plus ou moins élevé selon le type de véhicule et le but du voyage. Pour calculer le montant exact à déduire, il faut additionner tous les kilomètres parcourus et multiplier ce nombre par le taux kilométrique standard.
Les remboursements de frais kilométriques doivent être déclarés sur les formulaires d’impôt
Au moment de la déclaration d’impôt, tous les remboursements de frais kilométriques doivent être déclarés sur les formulaires d’impôt. Il s’agit notamment de déclarer le montant total des sommes déduites au titre des remboursements de frais kilométriques, ainsi que toutes les dépenses liées au voyage. Le montant total de la déduction doit être inscrit dans la case appropriée du formulaire d’impôt.
Il est important de s’assurer que tous les remboursements de frais kilométriques sont déclarés de manière précise et honnête sur les formulaires fiscaux. Ne pas déclarer les remboursements de frais kilométriques ou demander des déductions excessives peut entraîner des pénalités fiscales importantes. Pour éviter les pénalités, assurez-vous de conserver de bons dossiers et de ne réclamer que ce à quoi vous avez droit.
Outre la déclaration des remboursements de frais kilométriques sur les formulaires fiscaux, il existe d’autres moyens de maximiser les avantages des déductions. L’une d’entre elles consiste à combiner des voyages afin de réduire le nombre de kilomètres parcourus et d’augmenter le montant des économies réalisées. Il est également important de garder trace de toutes les dépenses liées au voyage, telles que les péages et les frais de stationnement, car elles peuvent également être déduites.
La plupart des entreprises demandent aux employés de soumettre une demande de remboursement de frais kilométriques avant de pouvoir recevoir de l’argent. La demande doit inclure des relevés détaillés de tous les kilomètres professionnels parcourus, ainsi que le but de chaque voyage. Il est important de conserver tous les reçus et documents relatifs au voyage pour faciliter le dépôt de la demande.
Le montant qui peut être déduit pour les remboursements de frais kilométriques est basé sur le nombre total de kilomètres parcourus et le taux kilométrique standard de l’IRS. Pour bénéficier de la déduction fiscale, le montant doit être indiqué dans la déclaration d’impôts et la déduction doit être effectuée au moment de la déclaration.
Une fois que toutes les informations nécessaires ont été recueillies et que la demande de remboursement des frais kilométriques a été déposée, il est temps de remplir la déclaration de revenus. Veillez à inclure toutes les déductions pour les remboursements de frais kilométriques, ainsi que toutes les dépenses connexes, dans la déclaration d’impôt. Cela vous permettra de vous assurer que toutes les déductions sont réclamées et que tous les documents nécessaires sont conservés.
Comment enregistrer mes frais kilométriques à des fins fiscales ? Il y a deux façons d’enregistrer votre kilométrage à des fins fiscales : le taux standard de kilométrage et la méthode des frais réels.
Le taux standard de kilométrage est un taux fixe par kilomètre que vous pouvez déduire à des fins professionnelles, caritatives, médicales ou de déménagement. Pour 2020, le taux standard de kilométrage est de 57,5 cents par kilomètre.
Pour utiliser la méthode des frais réels, vous devez comptabiliser toutes les dépenses liées à votre véhicule, telles que l’essence, l’huile, les réparations et l’assurance, puis déduire une partie de ces dépenses en fonction du pourcentage de kilomètres parcourus à des fins professionnelles.
Si votre employeur vous rembourse les frais kilométriques, vous devez l’indiquer dans la section « Salaires, pourboires, autres rémunérations » de votre formulaire W-2. Votre employeur doit également inclure dans cette section tous les impôts applicables qui ont été retenus sur votre remboursement.
Si vous êtes un entrepreneur indépendant, vous devriez recevoir un formulaire 1099-MISC de la société pour laquelle vous avez travaillé à la fin de l’année. Ce formulaire indique tous les paiements que vous avez reçus de l’entreprise au cours de l’année, y compris les indemnités kilométriques que vous avez pu recevoir.
Pour déclarer votre remboursement de frais kilométriques sur votre 1099, il suffit d’inscrire le montant total que vous avez reçu dans la case 7 (rémunération des non-employés) du formulaire. Ce montant sera ensuite inclus dans votre revenu total pour l’année, que vous déclarerez dans votre déclaration de revenus personnelle.